Untitled Document

คู่มือมอก. 18000    ฉบับคณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TIS 18000 Faculty of Medicine    Prince of Songkla

Untitled Document

คลิ๊กปุ่ม   ที่มุมซ้ายสุดเพื่อย้อนกลับหน้าที่แล้ว

คลิ๊กตรงนี้กลับหน้าหลักคู่มือมอก.
ขั้นตอน 1: ทบทวนสถานะเบื้องต้น กำหนดนโยบาย วางแผน
1.1 แต่งตั้ง OHSMR /คณะทำงาน
1.2 ทบทวนสถานะ
1.3 ประเมินความเสี่ยง
1.4 กำหนดนโยบาย
1.5 เตรียมการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
ขั้นตอน 2: นำไปใช้/ ปฏิบัติ
2.1 เอกสารและระบบควบคุม เอกสาร
2.2 กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
2.3 โครงสร้างและความรับผิดชอบ
2.4 ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้ ความสามารถ
2.5 สื่อสาร
2.6 จัดซื้อ
2.7 จัดจ้าง
2.8 ควบคุมการปฏิบัติ
2.9 เตรียมความพร้อมสำหรับ ภาวะฉุกเฉิน
2.10 เตือนอันตราย
2.11 จัดทำและเก็บบันทึก
ขั้นตอน 3: ตรวจสอบ แก้ไข ทบทวน การจัดการ
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลปฏิบัติ
3.2 ตรวจประเมิน
3.3 แก้ไข/ ป้องกัน
3.4 ทบทวนการจัดการ
 
 


 

ขั้นตอน 1.3 การประเมินความเสี่ยง

ตามข้อกำหนด 4.4.1  การประเมินความเสี่ยง
      
 องค์กรต้องจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการชี้บ่งอันตราย และการประมาณระดับความเสี่ยง ทุกกิจกรรม และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

       องค์กรต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

       องค์กรต้องจัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนดในข้อ 4.6.4

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงอันตรายทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงาน โดยมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินความเสี่ยงทั้งหมด
  • เพื่อให้หน่วยงานสามารถพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่กำหนดเป็นแผนงานว่ามีความเพียงพอหรือไม่

กิจกรรม

  • กำหนดแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง
  • จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะงานได้แก่ กลุ่มงานรักษาพยาบาล กลุ่มสนับสนุนงานบริการ กลุ่มชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ และกลุ่มสำนักงาน
  • ทุกหน่วยงานประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงในหน่วยงานของตัวเอง ตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง
  • ทุกหน่วยงานจัดทำทะเบียนความเสี่ยงโดยเก็บไว้ที่หน่วยงาน และส่ง 1 ชุดให้การเจ้าหน้าที่
  • ทุกหน่วยงานเตรียมแผนปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูงและเสี่ยงยอมรับไม่ได้ โดยเก็บไว้ที่หน่วยงาน และส่ง 1 ชุดให้การเจ้าหน้าที่
  • การเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ป้อนกลับข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลความเสี่ยงตาม RA2 ให้งานศูนย์ข้อมูล ข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงให้คณะ กก.มอก. 18000 ฯ

แบบฟอร์ม

  • ระบุงานย่อยในหน่วยงานตามแบบ RA1
  • ประมาณระดับของความเสี่ยง ตามแบบ RA2
  • การเตรียมแผนปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยง RA3

 

low chart ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์มอ.

c
Untitled Document
ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะ/ ปัญหาในการใช้คู่มือจัดทำระบบมอก.18000 กรุณาติดต่อหน่วยอาชีวอนามัย โทร. 1167, 1548